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      20230426(033):公司监事会对董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的意见

      发布时间: 2023-04-26作者:

      尊龙官方平台股份有限公司监事会

      对《董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见

       

       

      鉴于中兴华会计师事务(特殊普通合伙)对尊龙官方平台股份有限公司(以下简称“公司”)2022年财务报告出具了保留意见的审计报告,公司董事会对保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明,公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审阅。

      监事会认为:中兴华会计师事务(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,我们同意公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

       

       

        

      尊龙官方平台股份有限公司

      监事会

      2023年4月26日


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